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https://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/181| Título : | Implementación de un sistema de control interno y su incidencia en la gestión financiera de la empresa constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo - 2018 |
| Autor : | Sevilla Gamarra, Marco Antonio Espinoza Castro, Alexander Felipe |
| Palabras clave : | Transversal Bibliográfica |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad privada de Trujillo |
| Resumen : | The present work of Professional Sufficiency "IMPLEMENTATION OF AN INTERNAL
CONTROL SYSTEM AND ITS INCIDENCE IN THE FINANCIAL MANAGEMENT OF
THE BUILDING CONTRUCTION A & A S.A.C. OF THE CITY OF TRUJILLO - 2018, its
general objective is to determine how the implementation of an internal control system
affects the financial management of the company under study.
The work of professional proficiency was raised as a general objective Determine how
the implementation of an internal control system affects the financial management of
the company Construction A & A S.A.C. of the city of Trujillo - 2018, this because the
company under study does not have the respective Internal Control.
For the present work the following methods have been applied: non-experimental,
transversal and descriptive, through the collection of data from companies that have
Internal Control, survey, bibliographic research and information provided by the
managements.
The results of the work of professional sufficiency show that the implementation of a
System of Internal Operational Control within the company affects the financial
management of the company. El presente trabajo de Suficiencia Profesional “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA A&A S.A.C. DE LA CIUDAD DE TRUJILLO – 2018, tiene como objetivo general determinar cómo incide la implementación de un sistema de control interno en la gestión financiera de la empresa en estudio. El trabajo de suficiencia profesional se planteó como objetivo general Determinar cómo incide la implementación de un sistema de control interno en la gestión financiera de la empresa Constructora A&A S.A.C. de la ciudad de Trujillo – 2018, esto debido a que la empresa de en estudio no cuenta con el respectivo Control Interno. Para el presente trabajo se ha aplicado los siguientes métodos: no experimental, transversal y descriptivo, a través de la recolección de datos de empresas que cuentan con Control Interno, encuesta, investigación bibliográfica e información proporcionada por las gerencias. Los resultados del trabajo de suficiencia profesional demuestran que la implementación de un Sistema de Control Interno Operativo dentro de la empresa incide en la gestión financiera de la empresa. |
| URI : | http://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/181 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Contabilidad y Finanzas |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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