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dc.contributor.advisorAponte Méndez, Santos Pedro-
dc.contributor.authorBELTRAN HUARAC, MARIA DEL ROSARIO-
dc.date.accessioned2021-08-03T15:18:03Z-
dc.date.available2021-08-03T15:18:03Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uprit.edu.pe/handle/UPRIT/524-
dc.description.abstractLa presente informe de investigación tiene como objetivo general establecer el Control Interno y su incidencia de la empresa a A&A BOOK financiera de la empresa A & A Book SAC Trujillo - Año 2021, la investigación posee como diseño no experimental de cohorte transversal, en donde la muestra poblacional es la empresa A&A Book SAC, para la ejecución se usó la técnica e instrumento de un cuestionario que fue validado por personas contables públicas que han tenido conocimiento acerca de la especialización en las que se aplicaron al estudio así como los análisis documentales, que permitieron la recopilación de datos acerca de la empresa y las actividades que se realizan en ella, asimismo se examinó labores ejecutadas en las áreas de almacenaje analizándose el Control Interno, se identificaron las insuficiencias que existen, hallándose en las situaciones económicas y financieras incidencias positivas en la temporada del 2021, confirmando que, el Control Interno incide en la Rentabilidad en la empresa A&A BOOKes_PE
dc.description.abstractLa presente informe de investigación tiene como objetivo general establecer el Control Interno y su incidencia de la empresa a A&A BOOK financiera de la empresa A & A Book SAC Trujillo - Año 2021, la investigación posee como diseño no experimental de cohorte transversal, en donde la muestra poblacional es la empresa A&A Book SAC, para la ejecución se usó la técnica e instrumento de un cuestionario que fue validado por personas contables públicas que han tenido conocimiento acerca de la especialización en las que se aplicaron al estudio así como los análisis documentales, que permitieron la recopilación de datos acerca de la empresa y las actividades que se realizan en ella, asimismo se examinó labores ejecutadas en las áreas de almacenaje analizándose el Control Interno, se identificaron las insuficiencias que existen, hallándose en las situaciones económicas y financieras incidencias positivas en la temporada del 2021, confirmando que, el Control Interno incide en la Rentabilidad en la empresa A&A BOOKes_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Privada de Trujilloes_PE
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2es_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/es_PE
dc.sourceUniversidad Privada de Trujilloes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UPRITes_PE
dc.subjectControl Interno Rentabilidad, Situación Económica y Situación Financiera.es_PE
dc.titleEL CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA” A&ABOOK SAC AÑO 2021.es_PE
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fes_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Privada de Trujillo, Facultad de Ciencias Empresarialeses_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
thesis.degree.disciplineContabilidades_PE
dc.subject.ocde5.02.04es_PE
dc.publisher.countryPE-
dc.type.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a484es_PE
Aparece en las colecciones: Tesis de Contabilidad y Finanzas

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